出口退税过程之退税申报
发布日期:2024-12-30
步,生成申报数据。
“智能配单”“明细数据采集”完成后来到“退税申报”模块,点击“生产申报数据”,输入正确所属期和批次,点击“确认”按钮,即可生成申报数据。
所属期:为申报退税的年月共六位。
批次:为001~999共3位。若申报当年出口货物,所属期(申报年月)为当前年份+当前月份;若申报以前年度出口货物,所属期(申报年月)为出口的年份+12。
例如,2022年6月次申报当年出口的货物,“所属期”为202206、“申报批次”为001;在2022年申报2021年出口的货物,“所属期”为202112、“申报批次”依照202112所属期申报的次数依次填写。
第二步:数据自检。
生成申报数据后,在“退税申报”一";数据自检”页面进行数据自检。勾选数据,点击“数据自检”按钮。“自检情形”显示疑点个数,点击具体的数字可查看详细的疑点描写。
数据自检后,在没有疑点或者没有“不允许跳过疑点”的情形下,才可以进行正式申报。若存在“不允许跳过疑点”,则需要“撤销申报数据”,依据疑点原因进入“明细数据采集”页面修改出口/进货明细数据,再重新生成申报数据、进行数据自检。
第三步:正式申报。
数据自检通过后,在“退税申报”一“正式申报";页面上传材料并进行正式申报。勾选数据,点击“材料上传”按钮,依据要求进行相关材料上传(条件报送可不用操作),再点击“正式申报”按钮,进行正式申报。
第四步:下载并打印报表。
正式申报完成后,进入“退税申报”—“打印报表下载”页面,勾选数据,点击“打印报表下载”按钮,将申报表保留到本地电脑并打印资质材料企业自行留档。
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